Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
Número do empenho: | 12747 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
2.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº36 | 68,00 | 136,00 |
2.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 | 68,00 | 136,00 |
3.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº40 | 68,00 | 204,00 |
4.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº41 | 68,00 | 272,00 |
1.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº42 | 68,00 | 68,00 |
1.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº44 | 68,00 | 68,00 |
2.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 | 68,00 | 136,00 |
1.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº35 | 68,00 | 68,00 |
1.00 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº34 | 68,00 | 68,00 |
1.00 | SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 | 68,00 | 68,00 |
5.00 | TAPETE SANITIZANTE | 85,00 | 425,00 |
1.00 | SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 | 68,00 | 68,00 |
4.00 | HIPOCLORITO SÓDIO | 7,50 | 30,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
23/06/2020 | BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº36 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº40 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº41 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº42 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº44 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº35 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº34 SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 TAPETE SANITIZANTE SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 HIPOCLORITO SÓDIO | 1.747,00 | ||
23/06/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 3598 | 1.747,00 | ||
02/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12747/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.747,00 | ||
TOTAL | 1.747,00 | 1.747,00 | 1.747,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |