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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12747 Data de lançamento: 23/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº36 68,00 136,00
2.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 68,00 136,00
3.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº40 68,00 204,00
4.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº41 68,00 272,00
1.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº42 68,00 68,00
1.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº44 68,00 68,00
2.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 68,00 136,00
1.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº35 68,00 68,00
1.00 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº34 68,00 68,00
1.00 SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 68,00 68,00
5.00 TAPETE SANITIZANTE 85,00 425,00
1.00 SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 68,00 68,00
4.00 HIPOCLORITO SÓDIO 7,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2020 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº36 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº40 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº41 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº42 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº44 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº35 BOTA SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº34 SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº37 TAPETE SANITIZANTE SAPATO SOFT BRANCA ANTIDERRAPANTE Nº38 HIPOCLORITO SÓDIO 1.747,00
23/06/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 3598 1.747,00
02/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12747/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.747,00
TOTAL 1.747,00 1.747,00 1.747,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.