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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12876 Data de lançamento: 23/06/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2020 0,00 41.197,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2020 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2020 41.197,75
23/06/2020 IQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2020 41.197,75
25/06/2020 Pagamento de Empenho 12876/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41.197,75
TOTAL 41.197,75 41.197,75 41.197,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.