Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12933 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2020 |
0,00 |
279,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2020 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2020 |
279,15 |
|
|
23/06/2020 |
IQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2020 |
|
279,15 |
|
25/06/2020 |
Pagamento de Empenho 12933/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
279,15 |
TOTAL |
279,15 |
279,15 |
279,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.