Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13169 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 I QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 20.06.2020 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA LACEM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2020 |
01 I QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 20.06.2020 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA LACEM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
300,00 |
|
|
25/06/2020 |
01 I QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 20.06.2020 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA LACEM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
300,00 |
|
29/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13169/2020
CHARLES QUATRIN - 97822 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.