Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13204 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLA AUTO JUNTA |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
SELO BLOCO MOTOR |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
DESENGRIPANTE AEROSSOL |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
ÓLEO CAIXA 80W90 |
34,00 |
68,00 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA METÁLICA |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
COIFA JUNTA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2020 |
COLA AUTO JUNTA SELO BLOCO MOTOR DESENGRIPANTE AEROSSOL ÓLEO CAIXA 80W90 ABRAÇADEIRA METÁLICA COIFA JUNTA |
236,00 |
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25/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 313 |
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236,00 |
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02/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13204/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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236,00 |
TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.