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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13442 Data de lançamento: 30/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LIXA FERRO 3,00 15,00
1.00 SOLVENTE 5L 99,00 99,00
3.00 ESMALTE SINTÉTICO 3,6L 99,00 297,00
5.00 LIXA MASSA 2,00 10,00
2.00 ROLO DE LÃ 49,00 98,00
2.00 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 16,2L 639,00 1.278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2020 LIXA FERRO SOLVENTE 5L ESMALTE SINTÉTICO 3,6L LIXA MASSA ROLO DE LÃ TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 16,2L 1.797,00
30/06/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 9.448 1.797,00
10/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13442/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.797,00
TOTAL 1.797,00 1.797,00 1.797,00
SALDO A PAGAR 0,00