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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13668 Data de lançamento: 03/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO PVC ESGOTO DN100 60,00 60,00
3.00 JOELHO 90 ESGOTO DN75 12,00 36,00
3.00 LUVA DE CORRER PARA TUBO DN100 10,00 30,00
3.00 JOELHO 90 ESGOTO DN100 12,00 36,00
4.00 CHAPA DE COMPENSADO 78,00 312,00
27.00 CAL HIDRATADA II 12,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2020 TUBO PVC ESGOTO DN100 JOELHO 90 ESGOTO DN75 LUVA DE CORRER PARA TUBO DN100 JOELHO 90 ESGOTO DN100 CHAPA DE COMPENSADO CAL HIDRATADA II 798,00
03/07/2020 LIQUIDAÇÃO NT 1518 798,00
14/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13668/2020 MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 798,00
TOTAL 798,00 798,00 798,00
SALDO A PAGAR 0,00