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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO HOSPITALAR E FISIOT

Dados do Empenho
Número do empenho: 13682 Data de lançamento: 03/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 118 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 Fraldas geriátrica descartáveis adulto- tamanho Extra Extra Grande (EEG), apresentando as seguintes características: material hipoalergênico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira antivazamento e fita adesiva de fechamento reposicionável (trilaminada). 1,35 6.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2020 Fraldas geriátrica descartáveis adulto- tamanho Extra Extra Grande (EEG), apresentando as seguintes características: material hipoalergênico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira antivazamento e fita adesiva de fechamento reposicionável (trilaminada). 6.750,00
24/07/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 2.754,00
10/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000015636 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13682/2020 - REF. JULHO/2020 HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 90364 2.754,00
02/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 3.996,00
16/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000015816 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 13682/2020 - REF. SETEMBRO/2020 HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 90364 3.996,00
TOTAL 6.750,00 6.750,00 6.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.