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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13690 Data de lançamento: 06/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 FITA MICROPORE BRANCA 2,08 31,20
20.00 FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1,17 23,40
10.00 LUVA CIRÚRGICA Nº8 1,49 14,90
15.00 FITA MICROPORE BRANCA 9,75 146,25
10.00 COLAGENASE 21,12 211,20
15.00 FITA MICROPORE BRANCA 5X10 4,49 67,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2020 FITA MICROPORE BRANCA FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL LUVA CIRÚRGICA Nº8 FITA MICROPORE BRANCA COLAGENASE FITA MICROPORE BRANCA 5X10 494,30
06/07/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 70218 494,30
17/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13690/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 494,30
TOTAL 494,30 494,30 494,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.