Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13690 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
FITA MICROPORE BRANCA |
2,08 |
31,20 |
20.00 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL |
1,17 |
23,40 |
10.00 |
LUVA CIRÚRGICA Nº8 |
1,49 |
14,90 |
15.00 |
FITA MICROPORE BRANCA |
9,75 |
146,25 |
10.00 |
COLAGENASE |
21,12 |
211,20 |
15.00 |
FITA MICROPORE BRANCA 5X10 |
4,49 |
67,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2020 |
FITA MICROPORE BRANCA FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL LUVA CIRÚRGICA Nº8 FITA MICROPORE BRANCA COLAGENASE FITA MICROPORE BRANCA 5X10 |
494,30 |
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06/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 70218 |
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494,30 |
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17/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13690/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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494,30 |
TOTAL |
494,30 |
494,30 |
494,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.