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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13722 Data de lançamento: 06/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PORCA SEXTAVADA 3/8 0,26 26,00
1.00 PÁ SEXTAVADA 10X90 338,08 338,08
1.00 PÁ SEXTAVADA 8X50 231,49 231,49
1.00 PÁ SEXTAVADA 10X40 196,73 196,73
1.00 PÁ SEXTAVADA 3/8X4 169,68 169,68
10.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX25M 9,50 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2020 PORCA SEXTAVADA 3/8 PÁ SEXTAVADA 10X90 PÁ SEXTAVADA 8X50 PÁ SEXTAVADA 10X40 PÁ SEXTAVADA 3/8X4 FITA VEDA ROSCA 18MMX25M 1.056,98
06/07/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 182.682 1.056,98
10/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13722/2020 BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 1.056,98
TOTAL 1.056,98 1.056,98 1.056,98
SALDO A PAGAR 0,00