Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13778 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
PANO CRU 80X90CM |
8,95 |
268,50 |
30.00 |
SACO ALVEJADO |
2,99 |
89,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2020 |
PANO CRU 80X90CM SACO ALVEJADO |
358,20 |
|
|
07/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6380 |
|
358,20 |
|
23/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13778/2020
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
358,20 |
TOTAL |
358,20 |
358,20 |
358,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.