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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13792 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LIXA FERRO 3,00 24,00
1.00 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18L 299,00 299,00
1.00 SOLVENTE 5L 60,00 60,00
1.00 TINTA BEGE SEMI BRILHO 16,2L 329,00 329,00
2.00 ESMALTE SINTÉTICO MARROM 3,6L 95,00 190,00
1.00 ESMALTE SINTÉTICO PRETO 3,6L 95,00 95,00
1.00 MASSA CORRIDA PVA 46,50 46,50
1.00 MASSA TAPA TUDO 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 LIXA FERRO TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18L SOLVENTE 5L TINTA BEGE SEMI BRILHO 16,2L ESMALTE SINTÉTICO MARROM 3,6L ESMALTE SINTÉTICO PRETO 3,6L MASSA CORRIDA PVA MASSA TAPA TUDO 1.071,50
07/07/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 9.478 1.071,50
10/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13792/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.071,50
TOTAL 1.071,50 1.071,50 1.071,50
SALDO A PAGAR 0,00