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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIEL MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13878 Data de lançamento: 09/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.07.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2020 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.07.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 440,00
09/07/2020 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.07.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 440,00
13/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13878/2020 ADRIEL MACHADO - 102272 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00