Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14037 |
Data de lançamento: |
13/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
27 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Sub Prefeitura Castelinho - 2mb (via rádio) download/upload; |
37,75 |
75,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2020 |
Sub Prefeitura Castelinho - 2mb (via rádio) download/upload; |
75,50 |
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13/07/2020 |
PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS; |
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75,50 |
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20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14037/2020
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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75,50 |
TOTAL |
75,50 |
75,50 |
75,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.