Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14283 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OLANZAPINA 10MG |
258,00 |
516,00 |
1.00 |
TEGRETOL 200MG |
69,25 |
69,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2020 |
OLANZAPINA 10MG TEGRETOL 200MG |
585,25 |
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16/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2988 |
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585,25 |
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23/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14283/2020
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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585,25 |
TOTAL |
585,25 |
585,25 |
585,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.