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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14324 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA 18L 429,00 429,00
1.00 MASSA TAPA TUDO 340G 28,00 28,00
1.00 SOLVENTE 5L 65,00 65,00
2.00 TINTA BASE ESMALTE SINTÉTICO 3,2L 125,00 250,00
15.00 LIXA MASSA 1,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA 18L MASSA TAPA TUDO 340G SOLVENTE 5L TINTA BASE ESMALTE SINTÉTICO 3,2L LIXA MASSA 787,00
20/07/2020 LIQUIDAÇÃO NT 9.552 787,00
27/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14324/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 787,00
TOTAL 787,00 787,00 787,00
SALDO A PAGAR 0,00