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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14334 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 35 75,00 75,00
1.00 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 36 75,00 75,00
2.00 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 37 75,00 150,00
2.00 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 38 75,00 150,00
1.00 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 40 75,00 75,00
1.00 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 43 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 35 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 36 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 37 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 38 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 40 BOTA C MÉDIO EVA SOFT ANTIDERRAPANTE 43 600,00
20/07/2020 LIQUIDAÇÃO NT 3634 600,00
23/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14334/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.