Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15252 |
Data de lançamento: |
28/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOQUETE COM LÂMPADA |
144,38 |
144,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2020 |
SOQUETE COM LÂMPADA |
144,38 |
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11/02/2021 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; CFE DANFE:4528 |
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144,38 |
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11/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15252/2020
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 |
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144,38 |
TOTAL |
144,38 |
144,38 |
144,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.