Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15404 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 30.07.2020 NO TRANSPORTE DE SANGUE PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2020 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 30.07.2020 NO TRANSPORTE DE SANGUE PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
170,00 |
|
|
30/07/2020 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 30.07.2020 NO TRANSPORTE DE SANGUE PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
170,00 |
|
31/07/2020 |
ESTYORNO LIQ EMPENHO |
|
-170,00 |
|
31/07/2020 |
A MAIOR |
-170,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.