Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15578 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL BATERIA |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
SUPORTE BATERIA |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
PORCA 6MM |
0,50 |
1,00 |
1.00 |
LAMPADA 12V H7 55W |
45,00 |
45,00 |
3.00 |
PARAFUSO 6MM |
6,00 |
18,00 |
1.00 |
LAMPADA 69 |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
TERMINAL BATERIA SUPORTE BATERIA PORCA 6MM LAMPADA 12V H7 55W PARAFUSO 6MM LAMPADA 69 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR |
272,00 |
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03/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 341 |
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272,00 |
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11/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15578/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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272,00 |
TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.