Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15581 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TOTEM DE ACOOL GEL C/ ACIONAMENTO POR PEDAL |
690,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
TOTEM DE ACOOL GEL C/ ACIONAMENTO POR PEDAL |
1.380,00 |
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03/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 15630 |
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1.380,00 |
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11/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15581/2020
ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 |
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1.380,00 |
03/09/2020 |
EMPENHO COM NF CANCELADA |
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-1.380,00 |
03/09/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-1.380,00 |
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03/09/2020 |
CANCELADO |
-1.380,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.