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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15593 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA 0,95 2,85
1.00 LAMPADA 67 24V R5 W R10W 4,80 4,80
4.00 LAMPADA 1 POLO 24V 21W PINOS 5,80 23,20
1.00 FERRAGENS 160,00 160,00
4.00 LAMPADA LED 67 18W 24V 16,00 64,00
1.00 MINI FUSIVEL DE LAMINA 15A AZ 1,00 1,00
1.00 LANTERNA TRASEIRA 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA LAMPADA 67 24V R5 W R10W LAMPADA 1 POLO 24V 21W PINOS FERRAGENS LAMPADA LED 67 18W 24V MINI FUSIVEL DE LAMINA 15A AZ LANTERNA TRASEIRA 324,85
03/08/2020 LIQUIDAÇÃO NT 015.010 324,85
13/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15593/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 324,85
TOTAL 324,85 324,85 324,85
SALDO A PAGAR 0,00