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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15613 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000005
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. 9,24 2.772,00
1000.00 LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA Lencol descartável 50 Metros x 70 cm (Comprimento x Largura) fabricado em 100% fibras de celulose virgem Caixa com 10 rolos Ultilização em Macas, Divãs, Cadeiras Odontologicas, etc TIPO BRANCO EXTRA LUXO Matéria Prima: 100% fibras de celulose virgem - extremamente resistente a 9,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA Lencol descartável 50 Metros x 70 cm (Comprimento x Largura) fabricado em 100% fibras de celulose virgem Caixa com 10 rolos Ultilização em Macas, Divãs, Cadeiras Odontologicas, etc TIPO BRANCO EXTRA LUXO Matéria Prima: 100% fibras de celulose virgem - extremamente resistente a 11.772,00
03/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 924,00
03/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 4.230,00
16/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:00020585 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 15613/2020 - REF. SETEMBRO/2020 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP - 102910 5.154,00
17/11/2020 ANULAR DE DESPESA PARA AJUSTE NO COMPLEMENTO DO RECURSO VINCULADO -5.154,00
18/11/2020 ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 -924,00
18/11/2020 ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 -4.230,00
18/11/2020 ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 -11.772,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.