Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15893 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
32.00 |
PAPEL HIG. F. SIMPLES C/4 ROLO 30M |
5,00 |
160,00 |
5.00 |
TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100 |
15,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2020 |
PAPEL HIG. F. SIMPLES C/4 ROLO 30M TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100 |
235,00 |
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07/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 807 |
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235,00 |
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17/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15893/2020
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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235,00 |
TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.