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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 09:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15932 Data de lançamento: 07/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 57 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3300.00 Alendronato de Sódio 70mg/cp. 0,17 561,00
35000.00 Anlodipino, besilato 5mg/cp. 0,03 945,00
30000.00 Espironolactona 25mg/cp. 0,13 3.900,00
6000.00 Metildopa 250mg/cp. 0,38 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2020 Alendronato de Sódio 70mg/cp. Anlodipino, besilato 5mg/cp. Espironolactona 25mg/cp. Metildopa 250mg/cp. 7.686,00
03/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 561,00
03/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 4.035,00
16/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:204200/204201 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 15932/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 4.596,00
30/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 2.234,40
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:206352 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 15932/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 2.234,40
06/11/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 810,00
11/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:207250 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 15932/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 810,00
08/12/2020 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 244/2020 -45,60
TOTAL 7.640,40 7.640,40 7.640,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.