Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16083 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PARAFUSO |
11,00 |
33,00 |
1.00 |
DENTE |
280,00 |
280,00 |
3.00 |
PARAFUSO LAMINA 1UNC X 98MM |
22,00 |
66,00 |
3.00 |
PORCA DE AÇO 7/8 |
4,00 |
12,00 |
2.00 |
PORCA DE AÇO 1 |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2020 |
PARAFUSO DENTE PARAFUSO LAMINA 1UNC X 98MM PORCA DE AÇO 7/8 PORCA DE AÇO 1 |
403,00 |
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12/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 1537 |
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403,00 |
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19/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16083/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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403,00 |
TOTAL |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.