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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16084 Data de lançamento: 12/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CHAPA 7/8 53,42 213,68
1.00 PARAFUSO ESPECIAL 190MM 231,66 231,66
1.00 SUPORTE AÇO 1 LINHA 140,45 140,45
2.00 PARAFUSO ESPECIAL 24X80 RI 10.9 47,50 95,00
10.00 PORCA ESPECIAL 12,70 127,00
1.00 BUCHA AÇO 90,00 90,00
1.00 PORCA EIXO RODA 98,63 98,63
4.00 CHAPA AÇO 63,70 254,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2020 CHAPA 7/8 PARAFUSO ESPECIAL 190MM SUPORTE AÇO 1 LINHA PARAFUSO ESPECIAL 24X80 RI 10.9 PORCA ESPECIAL BUCHA AÇO PORCA EIXO RODA CHAPA AÇO 1.251,22
12/08/2020 LIQUIDAÇÃO NT 1538 1.251,22
21/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16084/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 1.251,22
TOTAL 1.251,22 1.251,22 1.251,22
SALDO A PAGAR 0,00