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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIEL MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16146 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á IRAÍ,TRÊS PASSOS E,BRAGA NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2020 PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á IRAÍ,TRÊS PASSOS E,BRAGA NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2020 PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 65,00
13/08/2020 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á IRAÍ,TRÊS PASSOS E,BRAGA NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2020 PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 65,00
17/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16146/2020 ADRIEL MACHADO - 102272 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00