Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16215 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ACR SEMI BRILHO BRANCO 18L |
349,00 |
349,00 |
1.00 |
BASE A ACR SEMI BRILHO 16,2L |
349,00 |
349,00 |
1.00 |
TEXTURA ACRILICA LISA BRANCA 25KG |
75,00 |
75,00 |
6.00 |
LIXA MASSA |
1,00 |
6,00 |
2.00 |
FITA 24X40 CREPE |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2020 |
ACR SEMI BRILHO BRANCO 18L BASE A ACR SEMI BRILHO 16,2L TEXTURA ACRILICA LISA BRANCA 25KG LIXA MASSA FITA 24X40 CREPE |
796,00 |
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17/08/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 9.700 |
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796,00 |
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24/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16215/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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796,00 |
TOTAL |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.