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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16355 Data de lançamento: 18/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARCO DE SERR REGULAVEL 30,91 30,91
15.00 FITA ZEBRA AMARELA/PRETA 12,56 188,34
1.00 LAMINA SERRA P/FERRO 5,43 5,43
1.00 PINCEL PREMIUM 11,30 11,30
1.00 PINCEL BRANCO PREMIUM 14,04 14,04
4.00 PREGO 17X27 11,41 45,64
4.00 PREGO 19X 36 10,43 41,71
2.00 ROLO 1391 23CM 29,63 59,25
10.00 TE 90 SOLD 5,45 54,46
2.00 TE ESG 100X50 15,74 31,48
3.00 TUBO SOLD60 18,40 55,21
5.00 VERNIZ 199,02 995,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2020 ARCO DE SERR REGULAVEL FITA ZEBRA AMARELA/PRETA LAMINA SERRA P/FERRO PINCEL PREMIUM PINCEL BRANCO PREMIUM PREGO 17X27 PREGO 19X 36 ROLO 1391 23CM TE 90 SOLD TE ESG 100X50 TUBO SOLD60 VERNIZ 1.532,88
18/08/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 17316 1.532,88
21/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16355/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 1.532,88
TOTAL 1.532,88 1.532,88 1.532,88
SALDO A PAGAR 0,00