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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALEX SANDRO TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 16489 Data de lançamento: 19/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SEC.OBRAS QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 18.08.2020 LEVAR PEÇAS DO ROLO COMPACTADOR PARA CONSERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2020 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SEC.OBRAS QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 18.08.2020 LEVAR PEÇAS DO ROLO COMPACTADOR PARA CONSERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 56,00
19/08/2020 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SEC.OBRAS QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 18.08.2020 LEVAR PEÇAS DO ROLO COMPACTADOR PARA CONSERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 56,00
25/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16489/2020 ALEX SANDRO TUR - 90186 56,00
TOTAL 56,00 56,00 56,00
SALDO A PAGAR 0,00