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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16690 Data de lançamento: 24/08/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 0,00 1.175,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2020 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 1.175,91
24/08/2020 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2020 1.175,91
26/08/2020 Pagamento de Empenho 16690/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 1.175,91
TOTAL 1.175,91 1.175,91 1.175,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.