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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16850 Data de lançamento: 24/08/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - CAPS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 2.561,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 2.561,96
24/08/2020 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2020 2.561,96
26/08/2020 Pagamento de Empenho 16850/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 2.561,96
TOTAL 2.561,96 2.561,96 2.561,96
SALDO A PAGAR 0,00