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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16896 Data de lançamento: 24/08/2020
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000007
Conta de Despesa: 3190.11.40.04.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PLUS ESF
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 6.829,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2020 FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 6.829,01
24/08/2020 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2020 6.829,01
26/08/2020 Pagamento de Empenho 16896/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 6.829,01
17/11/2020 ANULAR DE DESPESA PARA AJUSTE NO COMPLEMENTO DO RECURSO VINCULADO -6.829,01
18/11/2020 ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 -6.829,01
18/11/2020 ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 -6.829,01
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00