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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17278 Data de lançamento: 26/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESCOVA CX/48 125,00 125,00
48.00 ATADURA ELASTICA BRANCA 8CM 2,30 110,40
12.00 ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX4 2,20 26,40
12.00 ATADURA CREPE 13FIOS 08CMX4 1,45 17,40
12.00 ATADURA CREPE 13 FIOS 20CMX4 3,25 39,00
12.00 TADURA CREPE 13 FIOS 8CMX4 2,60 31,20
12.00 ATDURA CREPE 13FIOS 12CMX4 3,50 42,00
2.00 LUVAS PROCEDIMENTO 50,00 100,00
12.00 ATADURA CREPE 13 FIOS 20CMX4 5,20 62,40
10.00 LUVAS ESTERELIZADAS 3,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2020 ESCOVA CX/48 ATADURA ELASTICA BRANCA 8CM ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX4 ATADURA CREPE 13FIOS 08CMX4 ATADURA CREPE 13 FIOS 20CMX4 TADURA CREPE 13 FIOS 8CMX4 ATDURA CREPE 13FIOS 12CMX4 LUVAS PROCEDIMENTO ATADURA CREPE 13 FIOS 20CMX4 LUVAS ESTERELIZADAS 583,80
26/08/2020 LIQUIDAÇÃO NT 3727 583,80
08/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17278/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 583,80
TOTAL 583,80 583,80 583,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.