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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 09:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17342 Data de lançamento: 27/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 57 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42000.00 Bromazepan 3mg/cp. 0,09 3.948,00
9000.00 Finasterida 5mg/cp 0,53 4.725,00
3000.00 Haloperidol 5mg/cp. 0,19 570,00
1000.00 Loperamida 2mg/cp. 0,06 60,00
21000.00 Metoprolol (Succinato) 25mg. 0,38 7.980,00
30.00 Miconazol, nitrato de, Creme dermatológico 28g . 2,21 66,30
42000.00 Paracetamol 750mg/cp. 0,15 6.090,00
25.00 Dimeticona 75 mg/ml gts 15 ml.frasco. 1,52 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2020 Bromazepan 3mg/cp. Finasterida 5mg/cp Haloperidol 5mg/cp. Loperamida 2mg/cp. Metoprolol (Succinato) 25mg. Miconazol, nitrato de, Creme dermatológico 28g . Paracetamol 750mg/cp. Dimeticona 75 mg/ml gts 15 ml.frasco. 23.477,30
30/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 9.407,30
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:233293 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 17342/2020 - REF. OUTUBRO/2020 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 9.407,30
05/11/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 6.090,00
11/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:237709 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 17342/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 6.090,00
18/12/2020 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº262/2020 -7.980,00
TOTAL 15.497,30 15.497,30 15.497,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.