Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17375 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PARAFUSO 10MM AÇO |
10,00 |
30,00 |
4.00 |
PORCA 10MM |
0,50 |
2,00 |
3.00 |
PARAFUSO 12MM |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2020 |
PARAFUSO 10MM AÇO PORCA 10MM PARAFUSO 12MM |
68,00 |
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27/08/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 356 |
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68,00 |
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08/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17375/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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68,00 |
TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.