Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17908 |
Data de lançamento: |
03/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIXEIRA INOX 12LT |
145,90 |
145,90 |
1.00 |
LIXEIRA INOX 20L |
204,90 |
204,90 |
1.00 |
LIXEIRA INOX 12L |
135,90 |
135,90 |
2.00 |
GARRAFA TERMICA 1.8L |
105,90 |
211,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2020 |
LIXEIRA INOX 12LT LIXEIRA INOX 20L LIXEIRA INOX 12L GARRAFA TERMICA 1.8L |
698,50 |
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03/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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698,50 |
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10/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17908/2020
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 |
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698,50 |
TOTAL |
698,50 |
698,50 |
698,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.