Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18034 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLA MOTOR |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
JG PISTAO |
850,00 |
850,00 |
1.00 |
RETENTOR TRS |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2020 |
COLA MOTOR JG PISTAO RETENTOR TRS FILTRO OLEO |
1.036,00 |
|
|
10/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
1.036,00 |
|
21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18034/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
1.036,00 |
TOTAL |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.