Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18065 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
MASTER SINTETICO 5W30 |
36,99 |
332,91 |
1.00 |
FILTRO DE AR FRAM |
43,99 |
43,99 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO FRAM |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
DIESEL OIL |
96,90 |
96,90 |
1.00 |
AIR CLEANER SPRAY 220M |
83,00 |
83,00 |
1.00 |
ADITIVO FUEL INJECTOR |
98,90 |
98,90 |
1.00 |
BODY AIR INTAKE |
68,90 |
68,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2020 |
MASTER SINTETICO 5W30 FILTRO DE AR FRAM FILTRO DE OLEO FRAM DIESEL OIL AIR CLEANER SPRAY 220M ADITIVO FUEL INJECTOR BODY AIR INTAKE |
754,60 |
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10/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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754,60 |
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21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18065/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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754,60 |
TOTAL |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.