Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18258 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT EMBREGEM |
329,98 |
329,98 |
1.00 |
BARRA DIRECAO |
72,41 |
72,41 |
1.00 |
CONECTOR SENSOR TEMPERATURA |
78,72 |
78,72 |
1.00 |
PROTETOR DE MOTOR |
73,39 |
73,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2020 |
KIT EMBREGEM BARRA DIRECAO CONECTOR SENSOR TEMPERATURA PROTETOR DE MOTOR |
554,50 |
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14/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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554,50 |
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21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18258/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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554,50 |
TOTAL |
554,50 |
554,50 |
554,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.