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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18429 Data de lançamento: 16/09/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO MOLA 7/8 59,00 118,00
2.00 ENGRAXADEIRA 4,00 8,00
8.00 PORCA DUPLA 7,60 60,80
1.00 PALHETA LIMPADOR 147,00 147,00
16.00 ARUELA ENCOSTO PINO 3,85 61,60
2.00 GRAMPO MOLA 7/8 70,00 140,00
1.00 CALCO DE MOLEJO 32,00 32,00
2.00 PORCA SIMPLES 1,5 1,95 3,90
2.00 PINO DE CENTRO 16,00 32,00
1.00 PARAFUSO 10X120MM 7,00 7,00
1.00 MOLA TIRANTE 348,00 348,00
1.00 ROMATIZANTE 21,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2020 ARUELA 10MM PRCA 10MM GRAMPO MOLA 7/8 ENGRAXADEIRA PORCA DUPLA PALHETA LIMPADOR ARUELA ENCOSTO PINO GRAMPO MOLA 7/8 CALCO DE MOLEJO PORCA SIMPLES 1,5 PINO DE CENTRO PARAFUSO 10X120MM MOLA TIRANTE ROMATIZANTE 981,15
16/09/2020 PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS 981,15
23/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18429/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 981,15
TOTAL 981,15 981,15 981,15
SALDO A PAGAR 0,00