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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 18470 Data de lançamento: 16/09/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 CABO SEMI RIGIDO 17,08 324,52
1.00 FITA ISOLANTE 5,50 5,50
40.00 PARAFUSO 4,5X40 0,20 8,00
5.00 CONECTOR FENDIDO 5,50 27,50
1.00 LUVA ELETRICA 24,95 24,95
2.00 FITA ISOLANTE 10M 3,71 7,42
25.00 DUO COM GUIA 5,15 128,75
1.00 CURVA 18 ELETRODUTO 25,90 25,90
1.00 DISJUNTOR TRIFASICO 85,00 85,00
1.00 CURVA 90 41,90 41,90
4.00 CONECTOR SPATA 16,0MM 3,50 14,00
10.00 BRACADEIRA TIPO U2 0,90 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2020 CABO SEMI RIGIDO FITA ISOLANTE PARAFUSO 4,5X40 CONECTOR FENDIDO LUVA ELETRICA FITA ISOLANTE 10M DUO COM GUIA CURVA 18 ELETRODUTO DISJUNTOR TRIFASICO CURVA 90 CONECTOR SPATA 16,0MM BRACADEIRA TIPO U2 702,44
16/09/2020 MARIZETE L.FROZZI SEC.DA ADM 702,44
23/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18470/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 702,44
TOTAL 702,44 702,44 702,44
SALDO A PAGAR 0,00