Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18623 |
Data de lançamento: |
17/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DISPENSADOR TOALHA DE PAPEL |
78,84 |
78,84 |
2.00 |
PINO TE MAR |
7,90 |
15,80 |
1.00 |
EXTENSAO DANEVA 3X0 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2020 |
DISPENSADOR TOALHA DE PAPEL PINO TE MAR EXTENSAO DANEVA 3X0 |
129,64 |
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17/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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129,64 |
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25/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18623/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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129,64 |
TOTAL |
129,64 |
129,64 |
129,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.