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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 18655 Data de lançamento: 18/09/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-7614 REF. AO MÊS 09/2020,CFE FATURA EM ANEXO. 74,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2020 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-7614 REF. AO MÊS 09/2020,CFE FATURA EM ANEXO. 74,37
18/09/2020 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-7614 REF. AO MÊS 09/2020,CFE FATURA EM ANEXO. 74,37
25/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18655/2020 OI S. A. - 54520 74,37
TOTAL 74,37 74,37 74,37
SALDO A PAGAR 0,00