Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18700 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
LONA FREIO |
99,50 |
99,50 |
1.00 |
RELE BOMBA |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
CHAVE SET KOS |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2020 |
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO LONA FREIO RELE BOMBA CHAVE SET KOS |
794,50 |
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18/09/2020 |
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
LONA FREIO
RELE BOMBA
CHAVE SET KOS
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794,50 |
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07/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18700/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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794,50 |
TOTAL |
794,50 |
794,50 |
794,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.