Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18781 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
SAMU |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CAB HEAVY TRANSPARENTE |
8,00 |
40,00 |
1.00 |
MALETA MR FISH |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
CAB HEAVY TRANSPARENTE MALETA MR FISH |
79,00 |
|
|
21/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 276 |
|
79,00 |
|
02/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18781/2020
FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 |
|
|
79,00 |
TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.