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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18984 Data de lançamento: 23/09/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 3.195,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2020 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 3.195,36
23/09/2020 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2020 3.195,36
25/09/2020 Pagamento de Empenho 18984/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 3.195,36
TOTAL 3.195,36 3.195,36 3.195,36
SALDO A PAGAR 0,00