| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19344 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 1.229,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 1.229,91 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2020 | 1.229,91 | ||
| 25/09/2020 | Pagamento de Empenho 19344/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 1.229,91 | ||
| TOTAL | 1.229,91 | 1.229,91 | 1.229,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||