Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19615 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SONDA LAMBDA |
319,98 |
319,98 |
1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA |
93,47 |
93,47 |
2.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR |
31,39 |
62,78 |
1.00 |
LAMPADA FAROL |
21,99 |
21,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2020 |
SONDA LAMBDA VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO PARA RADIADOR LAMPADA FAROL |
498,22 |
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28/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 22361 |
|
498,22 |
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06/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19615/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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498,22 |
TOTAL |
498,22 |
498,22 |
498,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.